Faktury z maila: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
m (Mszot przeniósł stronę FakturyZMaila na Faktury z maila, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem)
mNie podano opisu zmian
 
Linia 1: Linia 1:
Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):
'''Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):'''


W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.
W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy ''Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy''
Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy


[[Plik:Mail1.jpg]]
[[Plik:Mail1.jpg]]


Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz Insert .  Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejsu Dostawca wybieramy klawisz Enter – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje.  
Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz ''Insert'' .  Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejscu Dostawca wybieramy klawisz ''Enter'' – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje.  


[[Plik:Mail2.jpg]]
[[Plik:Mail2.jpg]]


W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W  lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy Operacje na kolektorze.
W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W  lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy ''Operacje na kolektorze.''


[[Plik:Mail3.jpg]]
[[Plik:Mail3.jpg]]


Dalej wybieramy Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.
Dalej wybieramy ''Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.''


[[Plik:Mail4.jpg]]
[[Plik:Mail4.jpg]]


Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy Enterem.:
Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy ''Enterem'':


[[Plik:Mail5.jpg]]
[[Plik:Mail5.jpg]]


Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy Enterem.
Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy ''Enterem.''


[[Plik:Mail6.jpg]]
[[Plik:Mail6.jpg]]


Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy.
Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy. Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz ''END.''
Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz END.


[[Plik:Mail8.jpg]]
[[Plik:Mail8.jpg]]
Linia 35: Linia 33:
[[Plik:Mail77.jpg]]
[[Plik:Mail77.jpg]]


Gdy wybrana zostanie np. faktura vat  system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na Zatwierdzenie – potwierdzamy wybór Enterem.
Gdy wybrana zostanie np. faktura vat  system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na ''Zatwierdzenie –'' potwierdzamy wybór ''Enterem.''


[[Plik:Mail9.jpg]]
[[Plik:Mail9.jpg]]


Przyjęty dokument pojawi się nam na liście dokumentów PZ.
Przyjęty dokument pojawi się nam na liście dokumentów PZ.

Aktualna wersja na dzień 14:05, 27 lut 2018

Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):

W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy

Mail1.jpg

Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz Insert . Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejscu Dostawca wybieramy klawisz Enter – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje.

Mail2.jpg

W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy Operacje na kolektorze.

Mail3.jpg

Dalej wybieramy Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.

Mail4.jpg

Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy Enterem:

Mail5.jpg

Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy Enterem.

Mail6.jpg

Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy. Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz END.

Mail8.jpg

Następnie wybieramy opcję jak system ma zakończyć dokument PZ:

Mail77.jpg

Gdy wybrana zostanie np. faktura vat system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na Zatwierdzenie – potwierdzamy wybór Enterem.

Mail9.jpg

Przyjęty dokument pojawi się nam na liście dokumentów PZ.