Opis działania opcji konfigurowania faktur

Z Pomoc Netis
Opis działania opcji konfigurowania faktur:

   1. Symbol oryginału - np. FV


   2. Symbol korekty - np. FVK


   3. Symbol zaliczki - np. FVZL


   4. Symbol proforma - np. FVPF


   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL


   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów


   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT


   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna


   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać


   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać


   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość


   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać


   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać


   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać


   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE


   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE


   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE


   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału


   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE


   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format


   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format


   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość


   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość


   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość


   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość


   26. Faktury RR - TAK/NIE


   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE


   28. Faktury UE - TAK/NIE


   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość


   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE


   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia


   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze


   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość


   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią


   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)


   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów


   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów


   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument


   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu


   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty


   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu


   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy


   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi


   44. Dowolna data VAT


   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT


   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów


   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV


   48. Identyfikator VAT do faktury EU


   49. Drukować napis kopia/oryginał


   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE


   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy


   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy


   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji


   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji


   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji


   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji


   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji


   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą


   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności


   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy


   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy


   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu


   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?


   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)


   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy


   66. Czy drukować kolumnę z rabatem


   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)


   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU


   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG)


   70. Drukować kod QR z kluczem faktury


   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8


   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po


   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po


   74. Co ma być zakodowane w kodzie


   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT


   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie


   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej


   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu


   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO


   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej


   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu


   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji


   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi


   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury


   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną


   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny


   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży


   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka


   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno


   90. Drukować symbol kontrahenta?


   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie


   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie


   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie


   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?


   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?


   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?


   97. Drukować KID płatnika na fakturze?


   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury


   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia


   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika


   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?


   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?


   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?


   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?


   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?


   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?


   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?


   108. Tryb listy dozwolonych form płatności


   109. Lista form płatności


   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?


   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.


   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?


   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?


   114. Paragony odręczne dozwolone?


   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?


   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?


   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?


   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? 


   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?


   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?


   124. Lista wydruków jednokrotnych


   126. Rok rok rozliczeniowy


   127. Data zapłaty faktury


   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony


   129. Elementy nieedytowalne


   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów


   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV


   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu


   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?


   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury


   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur


   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności


   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu 


   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. 


   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi


   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)