Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KWW Korekta Kosztu Własnego HM 4.x: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 10: Linia 10:


*Data - data Wystawienia
*Data - data Wystawienia
*Typ KKW - symbol:
*Wartość - Wartość różnicy
*Licz - ilość towarów
*Typ KKW:


<br />
<br />
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
!'''Id'''
!'''typKKW'''
!'''Symbol KKW'''
!'''nazwa_wlasna'''
!'''Typ KKW'''
!'''symbol'''
!'''Wpływ na saldo dokumentowe/księgowe'''
!'''opis'''  
!'''Wpływ na saldo FIFO'''
!'''Opis'''
|-
|-
|1
|1
|KU
|KKW_KU
|Korekta Stanów Ujemnych
|KKW/KU  
| +
|Korekta Kosztu Własnego - Korekta Stanów Ujemnych
| +
|Tworzy się podczas likwidacji stanu ujemnego na FIFO.
|-
|2
|KUZ
|Korekta Stanu Ujemnego w Zadanej Cenie
| +
| +
|Jak wrzucamy minusy np. przy odtwarzaniu FIFO, WZ-ty,RW mamy w zadanej cenie, stąd różnica
|-
|-
|3
|3
|KC<br />
|KKW_KC
|Korekta Cenowa
|KKW/KC
| +
|Korekta Kosztu Własnego - Korekta Cenowa
| -
|Tworzy się podczas korekty cenowej PZ lub MMDP
|-
|4
|KCK
|Korekta Cenowa Kosztu
| -
| -
|Nie wpływa na żadne saldo, służy do wyliczenia kosztu i marży skorygowanej o różnicę wynikającą z korekty cenowej PZ lub MMDP
|-
|5
|KRD
|Korekta Rozbicia Dokumentu
| +
| -
|Tworzy się podczas dokumentu przepakowania, gdy w FIFO jest rozbicie prawej strony na plus pozycji a w dokumencie nie możemy tego zapisać
|-
|-
|6
|6
|KZT
|KKW_KZT
|Korekta Zamknięcia Transakcji
|KKW/KZT  
| +
|Korekta Kosztu Własnego - Korekta Zamknięcia Transakcji  
| +
|Tworzy się podczas zamykania transakcji FIFO aby wartość transakcji była równa zero - wynika z różnicy wartości przychodu i sumy rozchodów na jednej transakcji np. przyjęto na PZ 4,123 kilogramów cytryn za 10,34zł a schodziło 50 sprzedaży w różnej wadze, ale razem na 4,123 kg a suma ich wartości daje 10,36 zł co daje różnicę na 0,02 zł - inaczej wartościowe Różnice Wagowe w cenach zakupu; ponieważ jest dużo zapisujemy sumę wartości z całego okresu
|-
|-
|7
|7
|KSZ
|KKW_KSZ
|Korekta Salda Zakupowego
|KKW/KSZ
| +
|Korekta Kosztu Własnego - Korekta Salda Zakupu
| -
|Powstaje podczas naliczania salda do analityki nocą w newfifo_checking wg całego FIFO, koryguje wartość salda księgowego aby wyrównało do powyższej poprawki
|}
|}
'''KKW/KC typ 3''' jest tworzony tylko dla korekty cenowej do PZ lub MMDP dla ilości zdjętego zapasu. Zapobiega przeszacowywaniu stanów. Jest tworzony podczas realizacji dokumentu na FIFO. KKW/KC wpływa tylko na saldo dokumentowe. Nie wpływa na saldo FIFO.
<br />
 
Przy realizacji korekty cenowej, w pierwszej kolejności zdejmujemy w FIFO pozostałą ilość na FIFO z dokumentu oryginalnego i wrzucamy w nowej cenie tę samą ilość. Na pozostałą ilość wystawiamy KKW/KC. Obliczanie wartości: rozliczona ilość której nie mogliśmy zdjąć z FIFO x (cena orig - cena z korekty).
 
'''KKW/KCK typ 4''' jest tworzony post factum w nocy do transakcji z dnia, służy do wyliczenia kosztu i marży skorygowanej WZ itd. o różnicę wynikającą z korekty cenowej PZ lub MMDP. KKW/KCK nie wpływa na żadne saldo. Służy tylko do analiz.
 
Znajdujemy wszystkie PZ/MMDP, które rozpoczynają transakcje na FIFO, znajdujemy wszystkie zdjęcia WZ itp. do tych dokumentu i obliczamy wartość zmiany Korekty Kosztu Własnego tych pozycji WZ wg korekty cenowej. Obliczanie wartości: zdjeta ilosc na WZ x (cena z korekty - cena kosztu z WZ).

Wersja z 08:14, 26 mar 2019

Dokumentów nie można wystawić ręcznie. Są generowane automatycznie przez system na zakończenie dnia. Kompensują ujemne stany towarów dostawami jakie wpłynęły później (towar najpierw wystawiony na półki, a przyjęty dokumentami później). Jeżeli w cenach zakupu jest różnica, będzie ona widoczna na tym dokumencie.

Rodzaj dokumentów zależy od wersji FIFO. W starej wersji miały nazwę odchyłki (lub korekty kart ujemnych) w nowej wersji FIFO (2.x), która zapamiętuje historię transakcji nazywamy je KKW (Korektami Kosztu Własnego).

Dokumenty KKW tworzone są przy sprzedaży towaru na minus (np. gdy sprzedajemy towar, który nie został jeszcze przyjęty - np. sprzedajemy towar na minus po 1 zł, a później przyjmujemy go na stan z wartością sprzedaży 1,20 zł - na dokumencie KKW będzie widoczna właśnie ta różnica między tymi wartościami).

Widok modułu dokumentów KKW:

Kkw.png

  • Data - data Wystawienia
  • Wartość - Wartość różnicy
  • Licz - ilość towarów
  • Typ KKW:


typKKW nazwa_wlasna symbol opis
1 KKW_KU KKW/KU Korekta Kosztu Własnego - Korekta Stanów Ujemnych
3 KKW_KC KKW/KC Korekta Kosztu Własnego - Korekta Cenowa
6 KKW_KZT KKW/KZT Korekta Kosztu Własnego - Korekta Zamknięcia Transakcji
7 KKW_KSZ KKW/KSZ Korekta Kosztu Własnego - Korekta Salda Zakupu