Opis działania opcji konfigurowania faktur
Opis działania opcji konfigurowania faktur
1. Symbol oryginału 2. Symbol korekty 3. Symbol zaliczki 4. Symbol proforma 5. Symbol korekty zaliczki 6. Opis typu faktur 7. Nazwa typu faktur na wydruku 8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) 9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) 10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.) 11. W ilu egzemplarzach ma się drukować 12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) 13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) 14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) 15. Czy dopisywać do rozrachunków 16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT 17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? 18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie 19. Drukować też linię opisu faktury? 20. Wzorzec numeracji oryginałów 21. Wzorzec numeracji korekt 22. Nr karty klienta którego paragony wybierać 23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawuiać przy tworzeniu fakty 24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury 25. ID typu dokumentów do którego są faktury 26. Faktury RR 27. Faktury wewnętrzne 28. Faktury UE 29. Jak filtrować katalog kontrahentów 30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę 31. Jak ustawić datę VAT/wpływu 32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG 33. ID waluty w której są tworzone faktury 34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią 35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) 36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów 37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów 38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument 39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu 40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty 41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu 42. Przyczyny korekty do wyboru z listy 43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi 44. Dowolna data VAT 45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT 46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów 47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV 48. Identyfikator VAT do faktury EU 49. Drukować napis kopia/oryginał 50. Czy drukować nr ID odbiorcy 51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy 52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy 53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku 54. Tytuł sekcji nabywcy na druku 55. Tytuł sekcji płatnika na druku 56. tytuł sekcji odbiorcy na druku 57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku 58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą 59. Jak drukować tabelkę z formami płatności 60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy 61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy 62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu 63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? 64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) 65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy 66. Czy drukować kolumnę z rabatem 67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) 68. Czy drukować kolumnę z PKWiU 69. Drukować kolumnę z masją pozycji (wg JMG) 70. Drukować kod QR z kluczem faktury 71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po 73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po 74. Co ma być zakodowane w kodzie 75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT 76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie 77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej 78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu 79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO 80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej 81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu 82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji 83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi 84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury 85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną 86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny 87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży 88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka 89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno 90. Drukować symbol kontrahenta? 91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie 92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie 93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie 94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? 95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? 96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? 97. Drukować KID płatnika na fakturze? 98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury 99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia 100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika 101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? 102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? 103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? 104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? 105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? 106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? 107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? 108. Tryb listy dozwolonych form płatności 109. Lista form płatności 110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? 111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. 112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? 113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? 114. Paragony odręczne dozwolone? 115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? 116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? 117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? 118. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? 120 119. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? 122 120. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? 121. Lista wydruków jednokrotnych 122. Rok rok rozliczeniowy 123. Data zapłaty faktury 124. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony 125. Elementy nieedytowalne 126. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów 127. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV 128. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu 129. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? 130. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury 131. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur 132. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności 133. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu 134. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. 135. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi 139 136. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) 141