Import kontraktów z plików tekstowych
Import z pliku
Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu.
Import służy do pierwszego wprowadzenia pozycji kontraktu, lub do wprowadzenia wielu zmian, bez potrzeby akceptacji i zwracania uwagi na zmiany.
Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:
- import wg. Kodów dostawców
- import wg. kodów kreskowych
- import wg. PLU
Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.).
Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.
Nie są usuwane brakujące wpisy.
Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne.
System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny z modułu dostawców jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem).
Automatyczny import z pliku oferty dostawcy
Możliwa jest automatyzacja cen i pozycji kontraktu na podstawie oferty udostępnianej przez kontrahenta
bin/kd -batch KontraktySql_ImportOfertaBatch -f dim2hip/oferty/akwen/oferta.csv -c konfiguracja/oferty/akwen.dat -k 1501 -o -z -c plik konfiguracyjny do importu ( procedury z importOferta ) -f plik do importu -k XXX ( XXX - idKontraktu) -o (opcjonalnie) pomijamy towary z poza kontaktu , bez tej opcji dodajemy towary do kontraktu -z (opcjonalnie) kończymy te pozycje w kontrakcie co nie ma ich w pliku importu
2. Import cennika
Ta opcja pomaga operatorowi w śledzeniu i akceptacji zmian przesyłanych przez kontrahenta.
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:
Moduł umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:
- pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną - kolor pomarańczowy
- pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty - kolor czerwony
- pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty) - kolor zielony
- Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
- Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę
Pozycje zgodne wyświetlane są w kolorze domyślnym dla całego systemu.
Praca powinna polegać na użyciu opcji :
- ukryj pozycje zgodne z ofertą
Powinno być ich niewiele - zaznaczamy spacją wiersze, na które się zgadzamy i realizujemy.
W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.
Praca w oknie programu polega na realizacji danych pozycji (klawisz 'R'):
- gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
- gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;