Jak wprowadzić korektę zbiorczą/nierozwiązaną: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
(Utworzono nową stronę "Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy: - wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty - Insert i wprowadzamy nagłówek Fak...")
 
Nie podano opisu zmian
 
Linia 1: Linia 1:
Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy:
Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy:
- wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty
- wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty
- Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury
- Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury
- pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D
- pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję
 
┌─────────────────────DANE ORYGINALNEJ FV:──────────────────────┐
│ Numer oryginalnej FV : 1 │
│ Data wystawienia oryginalnej FV: 2020-04-28 Wtorek │
│ │
│ Nr i symbol FV oryg. wg wzorca --- │
│ Ca�y nr i symbol oryg. FV : │─
│ [ OK ] [ ANULUJ ] │┬
└───── F4 Ok ─────────────────────────────
 


- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję
- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie naciskamy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.
- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie:
w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00
        nastepnie naciskamy Enter na pozycji i uzupełniamy ilosć 'Było' - tu wpiszemy ilosć 1 i cena 100.00
        w efekcie otrzymamy korektę na -100PLN

Aktualna wersja na dzień 09:13, 11 maj 2020

Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy:

- wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty

- Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury - pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję

- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie naciskamy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.