5. Faktura do Paragonu: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 17: | Linia 17: | ||
[[Plik:Screenshot 20190321 110612.png]] | [[Plik:Screenshot 20190321 110612.png]] | ||
Enter → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE → F4 (realizuj) lub P jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon. |
Wersja z 07:49, 27 mar 2019
5. Faktura do Paragonu Z menu głównego wybieramy Faktury → Faktury uniwersalne → katalog - w wyświetlonym oknie wybieramy Faktura vat do paragonów - wyświetli się lista wszystkich faktur, nową fakturę dodajemy klawiszem INSERT - Wpisujemy NIP (pobieramy z GUS) lub jeśli kontrahent jest już w naszej bazie to wybieramy ENTER i dalej ENTER
- dalej wyświetli nam się lista kontrahentów→ odszukujemy tego, który nas interesuje (możemy wpisać nazwę kontrahenta – system wyfiltruje nam kontrahentów po tym co wpisaliśmy) → wybieramy kontrahenta ENTEREM - dalej wybieramy daty i formę płatności oraz dodajemy opis (ENTEREM przechodzimy do następnego pola)
zatwierdzamy enterem aż pojawi się pytanie: czy stworzyć Paragon? jeżeli chcemy stworzyć go ręcznie – TAK, jeżeli paragon istnieje już w systemie – NIE. - Gdy chcemy dodać kolejny istniejący paragon wybieramy klawisz P → ustawiamy datę kiedy był wystawiony → wyświetlą nam się paragony z tego dnia - aby szybko znaleźć paragon na liście wyświetlanych paragonów wybieramy F5 → Opcje szybkiego szukania → Enter → Wpisujemy np. kwotę paragonu (Filtruje) → Znajdujemy Paragon
Enter → paragon zaczyta się do faktury → zbędne pozycje usuwamy klawiszem DELETE → F4 (realizuj) lub P jeżeli chcemy dodać jeszcze 1 paragon.