Opis działania opcji konfigurowania faktur: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
  '''''<big>Opis działania opcji konfigurowania faktur:</big>'''''
  '''''<big>Opis działania opcji konfigurowania faktur:</big>'''''


     '''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV
     '''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV
Linia 101: Linia 100:


   
   
     '''''34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią'''''
     '''''34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)'''''
     '''''35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)''''' - Należy wybrać


   
   
     '''''36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów'''''
     '''''36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów'''''
     '''''37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument'''''
     '''''38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu'''''
     '''''39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty'''''
     '''''40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu'''''
     '''''41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''42. Przyczyny korekty do wyboru z listy'''''
     '''''42. Przyczyny korekty do wyboru z listy''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi'''''
     '''''43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''44. Dowolna data VAT'''''
     '''''44. Dowolna data VAT''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT'''''
     '''''45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów'''''
     '''''46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV'''''
     '''''47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''48. Identyfikator VAT do faktury EU'''''
     '''''48. Identyfikator VAT do faktury EU''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''49. Drukować napis kopia/oryginał'''''
     '''''49. Drukować napis kopia/oryginał''''' - TAK/NIE


   
   
Linia 152: Linia 151:


   
   
     '''''51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy'''''
     '''''51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy'''''
     '''''52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE


   
   
Linia 173: Linia 172:


   
   
     '''''58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą'''''
     '''''58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą''''' - TAK/NIE


   
   
Linia 179: Linia 178:


   
   
     '''''60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy'''''
     '''''60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy'''''
     '''''61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu'''''
     '''''62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu''''' - Należy podać treść


   
   
     '''''63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?'''''
     '''''63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)'''''
     '''''64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy'''''
     '''''65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''66. Czy drukować kolumnę z rabatem'''''
     '''''66. Czy drukować kolumnę z rabatem''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)'''''
     '''''67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''68. Czy drukować kolumnę z PKWiU'''''
     '''''68. Czy drukować kolumnę z PKWiU''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG)'''''
     '''''69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG''''') - TAK/NIE


   
   
     '''''70. Drukować kod QR z kluczem faktury'''''
     '''''70. Drukować kod QR z kluczem faktury''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8'''''
     '''''71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po'''''
     '''''72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po'''''
     '''''73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''74. Co ma być zakodowane w kodzie'''''
     '''''74. Co ma być zakodowane w kodzie''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT'''''
     '''''75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT''''' - Nie/Zawsze/Pytaj


   
   
     '''''76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie'''''
     '''''76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej'''''
     '''''77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu'''''
     '''''78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO'''''
     '''''79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej'''''
     '''''80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu'''''
     '''''81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji'''''
     '''''82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi'''''
     '''''83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury'''''
     '''''84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną'''''
     '''''85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny'''''
     '''''86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży'''''
     '''''87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka'''''
     '''''88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno'''''
     '''''89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''90. Drukować symbol kontrahenta?'''''
     '''''90. Drukować symbol kontrahenta?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie'''''
     '''''91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie'''''
     '''''92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie'''''
     '''''93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?'''''
     '''''94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?'''''
     '''''95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?'''''
     '''''96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''97. Drukować KID płatnika na fakturze?'''''
     '''''97. Drukować KID płatnika na fakturze?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury'''''
     '''''98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury''''' - Należy podać według preferencji


   
   
     '''''99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia'''''
     '''''99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia''''' - Należy podać według preferencji


   
   
     '''''100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika'''''
     '''''100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?'''''
     '''''101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?'''''
     '''''102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?'''''
     '''''103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?'''''
     '''''104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?'''''
     '''''105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?'''''
     '''''106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?'''''
     '''''107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''108. Tryb listy dozwolonych form płatności'''''
     '''''108. Tryb listy dozwolonych form płatności''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''109. Lista form płatności'''''
     '''''109. Lista form płatności''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?'''''
     '''''110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?''''' - TAK/NIE


   
   
Linia 335: Linia 334:


   
   
     '''''112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?'''''
     '''''112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?'''''
     '''''113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''114. Paragony odręczne dozwolone?'''''
     '''''114. Paragony odręczne dozwolone?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?'''''
     '''''115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?'''''
     '''''116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?'''''
     '''''117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?''''' - TAK/NIE


   
   
Linia 374: Linia 373:


   
   
     '''''129. Elementy nieedytowalne'''''
     '''''129. Elementy nieedytowalne''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów'''''
     '''''130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów''''' - Należy podać zakres


   
   
     '''''131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV'''''
     '''''131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV''''' - Należy określić


   
   
     '''''132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu'''''
     '''''132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?'''''
     '''''133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury'''''
     '''''134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur'''''
     '''''135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności'''''
     '''''136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności''''' - Należy podać wartość


   
   
     '''''137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu'''''  
     '''''137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.'''''  
     '''''138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi'''''
     '''''139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi''''' - TAK/NIE


   
   
     '''''141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)'''''
     '''''141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)''''' - Należy podać wartość 0/1

Wersja z 13:57, 27 sie 2020

Opis działania opcji konfigurowania faktur:
   1. Symbol oryginału - np. FV


   2. Symbol korekty - np. FVK


   3. Symbol zaliczki - np. FVZL


   4. Symbol proforma - np. FVPF


   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL


   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów


   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT


   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna


   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać


   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać


   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość


   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać


   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać


   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać


   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE


   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE


   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE


   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału


   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE


   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format


   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format


   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość


   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość


   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość


   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość


   26. Faktury RR - TAK/NIE


   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE


   28. Faktury UE - TAK/NIE


   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość


   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE


   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia


   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze


   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość


   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią - TAK/NIE


   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) - Należy wybrać


   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE


   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE


   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument  - Należy podać wartość


   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu  - Należy podać wartość


   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty - TAK/NIE


   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu - TAK/NIE


   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy - TAK/NIE


   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi - TAK/NIE


   44. Dowolna data VAT - TAK/NIE


   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT - TAK/NIE


   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów - TAK/NIE


   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV - TAK/NIE


   48. Identyfikator VAT do faktury EU - Należy podać wartość


   49. Drukować napis kopia/oryginał - TAK/NIE


   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE


   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE


   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE


   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji


   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji


   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji


   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji


   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji


   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą - TAK/NIE


   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności


   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy - TAK/NIE


   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy - TAK/NIE


   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu - Należy podać treść


   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? - TAK/NIE


   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) - TAK/NIE


   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy - TAK/NIE


   66. Czy drukować kolumnę z rabatem - TAK/NIE


   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) - TAK/NIE


   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU - TAK/NIE


   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG) - TAK/NIE


   70. Drukować kod QR z kluczem faktury - TAK/NIE


   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 - Należy podać wartość


   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość


   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość


   74. Co ma być zakodowane w kodzie - Należy podać wartość


   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT - Nie/Zawsze/Pytaj


   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie - TAK/NIE


   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej - TAK/NIE


   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu - TAK/NIE


   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO - TAK/NIE


   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej - TAK/NIE


   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu - TAK/NIE


   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji - TAK/NIE


   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi - TAK/NIE


   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury - TAK/NIE


   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną - TAK/NIE


   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny - TAK/NIE


   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży - TAK/NIE


   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka - TAK/NIE


   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno - TAK/NIE


   90. Drukować symbol kontrahenta? - TAK/NIE


   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie - Należy podać wartość


   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie - Należy podać wartość


   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie - Należy podać wartość


   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? - TAK/NIE


   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? - TAK/NIE


   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? - TAK/NIE


   97. Drukować KID płatnika na fakturze? - TAK/NIE


   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury - Należy podać według preferencji


   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia - Należy podać według preferencji


   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika  - TAK/NIE


   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE


   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE


   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? - TAK/NIE


   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? - TAK/NIE


   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? - TAK/NIE


   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? - TAK/NIE


   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? - TAK/NIE


   108. Tryb listy dozwolonych form płatności - TAK/NIE


   109. Lista form płatności - TAK/NIE


   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? - TAK/NIE


   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.


   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? - TAK/NIE


   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? - TAK/NIE


   114. Paragony odręczne dozwolone? - TAK/NIE


   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? - TAK/NIE


   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? - TAK/NIE


   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? - TAK/NIE


   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? 


   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?


   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?


   124. Lista wydruków jednokrotnych


   126. Rok rok rozliczeniowy


   127. Data zapłaty faktury


   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony


   129. Elementy nieedytowalne - TAK/NIE


   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów - Należy podać zakres


   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV - Należy określić


   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu - TAK/NIE


   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? - TAK/NIE


   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury - TAK/NIE


   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur - TAK/NIE


   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności - Należy podać wartość


   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu - TAK/NIE 


   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. - TAK/NIE


   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi - TAK/NIE


   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) - Należy podać wartość 0/1