Import kontraktów z plików tekstowych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== Import z pliku ==
== Import z pliku ==
Aby zaimportować kontrakt z pliku tekstowego należy wybrać z menu ''Katalogi -> Kontrakty -> wybieramy interesujący nas kontrakt -> wybieramy klawisz I''
Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu.


Uwaga! Import możliwy jest tylko z plików tekstowych!
Import służy do pierwszego wprowadzenia pozycji kontraktu, lub do wprowadzenia wielu zmian, bez potrzeby akceptacji i zwracania uwagi na zmiany.


Dalej musimy wybrać typ importu:
Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:
* import wg. Kodów dostawców 
* import wg. Kodów dostawców 
* import wg. kodów kreskowych 
* import wg. kodów kreskowych 
* import wg. PLU 
* import wg. PLU 
Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.). Dodano też możliwość exportu cen kontraktowych do cen centralnych. Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne. System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem). Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.
Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.).  
 
Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.
 
Nie są usuwane brakujące wpisy.
 
Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne.
 
System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny z modułu dostawców jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem).
 
== Automatyczny import z pliku oferty dostawcy ==
Możliwa jest automatyzacja cen i pozycji kontraktu na podstawie oferty udostępnianej przez kontrahenta
bin/kd -batch KontraktySql_ImportOfertaBatch -f dim2hip/oferty/akwen/oferta.csv -c konfiguracja/oferty/akwen.dat -k 1501 -o -z
-c plik konfiguracyjny do importu ( procedury z importOferta )
-f plik do importu
-k XXX ( XXX - idKontraktu)
-o (opcjonalnie)  pomijamy towary z poza kontaktu , bez tej opcji dodajemy towary do kontraktu
-z (opcjonalnie)  kończymy te pozycje w kontrakcie co nie ma ich w pliku importu
 
== 2. Import cennika (obecnie wersja 3.2) ==
Ta opcja pomaga operatorowi w śledzeniu i akceptacji zmian przesyłanych przez kontrahenta.


== 2. Import cennika ==
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (''Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie''). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (''Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie''). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:
* kolor pomarańczowy: pozycje, które mają różne ceny
 
* kolor zielony: pozycje, które są nowe w ofercie
Moduł umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:
* kolor czerwony: pozycje, których nie ma w pliku importu
* pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną - kolor pomarańczowy
* kolor biały: pozycje, na których ceny się zgadzają
* pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty - kolor czerwony
System umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:
* pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty) - kolor zielony
* pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną;
* Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
* pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty;
* Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę
* pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty);
Pozycje zgodne wyświetlane są w kolorze domyślnym dla całego systemu.
* Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami;
 
* Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę;
Praca powinna polegać na użyciu opcji :
* ukryj pozycje zgodne z ofertą
Powinno być ich niewiele -  zaznaczamy spacją wiersze, na które się zgadzamy i realizujemy.
 
W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.


[[Plik:Kef.jpeg|800x800px]]
[[Plik:Kef.jpeg|800x800px]]
Linia 28: Linia 51:
* gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
* gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
* gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione  - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;
* gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione  - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;
Nie musimy realizować wszystkiego - czasem konieczna jest tylko zmiana kilku konkretnych cen: odnajdujemy w ofercie interesujące nas towary, zaznaczamy je spacją i realizujemy, a następnie wchodzimy w import oferty. W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.

Aktualna wersja na dzień 13:51, 10 lip 2024

Import z pliku 

Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu.

Import służy do pierwszego wprowadzenia pozycji kontraktu, lub do wprowadzenia wielu zmian, bez potrzeby akceptacji i zwracania uwagi na zmiany.

Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:

  • import wg. Kodów dostawców 
  • import wg. kodów kreskowych 
  • import wg. PLU 

Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.).

Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.

Nie są usuwane brakujące wpisy.

Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne.

System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny z modułu dostawców jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem).

Automatyczny import z pliku oferty dostawcy

Możliwa jest automatyzacja cen i pozycji kontraktu na podstawie oferty udostępnianej przez kontrahenta

bin/kd -batch KontraktySql_ImportOfertaBatch -f dim2hip/oferty/akwen/oferta.csv -c konfiguracja/oferty/akwen.dat -k 1501 -o -z
-c plik konfiguracyjny do importu ( procedury z importOferta )
-f plik do importu 
-k XXX ( XXX - idKontraktu)
-o (opcjonalnie)  pomijamy towary z poza kontaktu , bez tej opcji dodajemy towary do kontraktu
-z (opcjonalnie)  kończymy te pozycje w kontrakcie co nie ma ich w pliku importu

2. Import cennika (obecnie wersja 3.2)

Ta opcja pomaga operatorowi w śledzeniu i akceptacji zmian przesyłanych przez kontrahenta.

Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:

Moduł umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:

  • pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną - kolor pomarańczowy
  • pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty - kolor czerwony
  • pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty) - kolor zielony
  • Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
  • Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę

Pozycje zgodne wyświetlane są w kolorze domyślnym dla całego systemu.

Praca powinna polegać na użyciu opcji :

  • ukryj pozycje zgodne z ofertą

Powinno być ich niewiele - zaznaczamy spacją wiersze, na które się zgadzamy i realizujemy.

W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.

Kef.jpeg

Praca w oknie programu polega na realizacji danych pozycji (klawisz 'R'):

  • gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
  • gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;