Opis działania opcji konfigurowania faktur: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''''<big>Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:</big>''''' | |||
<br /> | |||
'''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV | |||
2. Symbol korekty | '''''2. Symbol korekty''''' - np. FVK | ||
3. Symbol zaliczki | |||
4. Symbol proforma | |||
5. Symbol korekty zaliczki | '''''3. Symbol zaliczki''''' - np. FVZL | ||
6. Opis typu faktur | |||
7. Nazwa typu faktur na wydruku | |||
8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) | '''''4. Symbol proforma''''' - np. FVPF | ||
9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) | |||
10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.) | |||
11. W ilu egzemplarzach ma się drukować | '''''5. Symbol korekty zaliczki''''' - np. FVKL | ||
12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) | |||
13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) | |||
14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) | '''''6. Opis typu faktur''''' - Faktura VAT do paragonów | ||
15. Czy dopisywać do rozrachunków | |||
16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT | |||
17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? | '''''7. Nazwa typu faktur na wydruku'' -''' Faktura VAT | ||
18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie | |||
19. Drukować też linię opisu faktury? | |||
20. Wzorzec numeracji oryginałów | '''''8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) -''''' Należy wybrać - np. roczna | ||
21. Wzorzec numeracji korekt | |||
22. Nr karty klienta którego paragony wybierać | |||
23. Domyślny ID odbiorcy na którym się | '''''9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) -''''' Należy wybrać | ||
24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury | |||
25. ID typu dokumentów do którego są faktury | |||
26. Faktury RR | '''''10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)-''''' Należy wybrać | ||
27. Faktury wewnętrzne | |||
28. Faktury UE | |||
29. Jak filtrować katalog kontrahentów | '''''11. W ilu egzemplarzach ma się drukować -''''' Należy określić ilość | ||
30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę | |||
31. Jak ustawić datę VAT/wpływu | |||
32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG | '''''12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) -''''' Należy wybrać | ||
33. ID waluty w której są tworzone faktury | |||
34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią | |||
35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) | '''''13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.)''''' - Należy wybrać | ||
36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów | |||
37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów | |||
38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument | '''''14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.)''''' - Należy wybrać | ||
39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu | |||
40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty | |||
41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu | '''''15. Czy dopisywać do rozrachunków''''' - TAK/NIE | ||
42. Przyczyny korekty do wyboru z listy | |||
43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi | |||
44. Dowolna data VAT | '''''16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT''''' - TAK/NIE | ||
45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT | |||
46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów | |||
47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV | '''''17. Wystawiać jako rachunki uproszczone?''''' - TAK/NIE | ||
48. Identyfikator VAT do faktury EU | |||
49. Drukować napis kopia/oryginał | |||
50. Czy drukować nr ID odbiorcy | '''''18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie''''' - Aktualna/Z oryginału | ||
51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy | |||
52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy | |||
53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku | '''''19. Drukować też linię opisu faktury?''''' - TAK/NIE | ||
54. Tytuł sekcji nabywcy na druku | |||
55. Tytuł sekcji płatnika na druku | |||
56. tytuł sekcji odbiorcy na druku | '''''20. Wzorzec numeracji oryginałów''''' - Należy wybrać format | ||
57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku | |||
58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą | |||
59. Jak drukować tabelkę z formami płatności | '''''21. Wzorzec numeracji korekt''''' - Należy wybrać format | ||
60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy | |||
61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy | |||
62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu | '''''22. Nr karty klienta którego paragony wybierać''''' - Należy podać wartość | ||
63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? | |||
64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) | |||
65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy | '''''23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty''''' - Należy podać wartość | ||
66. Czy drukować kolumnę z rabatem | |||
67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) | |||
68. Czy drukować kolumnę z PKWiU | '''''24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury''''' - Należy podać wartość | ||
69. Drukować kolumnę z | |||
70. Drukować kod QR z kluczem faktury | |||
71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 | '''''25. ID typu dokumentów do którego są faktury''''' - Należy podać wartość | ||
72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po | |||
73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po | |||
74. Co ma być zakodowane w kodzie | '''''26. Faktury RR''''' - TAK/NIE | ||
75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT | |||
76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie | |||
77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej | '''''27. Faktury wewnętrzne''''' - TAK/NIE | ||
78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu | |||
79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO | |||
80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej | '''''28. Faktury UE''''' - TAK/NIE | ||
81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu | |||
82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji | |||
83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi | '''''29. Jak filtrować katalog kontrahentów''''' - Należy podać wartość | ||
84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury | |||
85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną | |||
86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny | '''''30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę''''' - TAK/NIE | ||
87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży | |||
88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka | |||
89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno | '''''31. Jak ustawić datę VAT/wpływu''''' - z daty dostawy/płatności/wystawienia | ||
90. Drukować symbol kontrahenta? | |||
91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie | |||
92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie | '''''32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG''''' - Nigdy/Pytaj/Zawsze | ||
93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie | |||
94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? | |||
95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? | '''''33. ID waluty w której są tworzone faktury''''' - Należy podać wartość | ||
96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? | |||
97. Drukować KID płatnika na fakturze? | |||
98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury | '''''34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią''''' - TAK/NIE | ||
99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia | |||
100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika | |||
101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? | '''''35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.)''''' - Należy wybrać | ||
102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? | |||
103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? | |||
104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? | '''''36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE | ||
105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? | |||
106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? | |||
107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? | '''''37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów''''' - TAK/NIE | ||
108. Tryb listy dozwolonych form płatności | |||
109. Lista form płatności | |||
110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? | '''''38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument''''' - Należy podać wartość | ||
111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. | |||
112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? | |||
113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? | '''''39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu''''' - Należy podać wartość | ||
114. Paragony odręczne dozwolone? | |||
115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? | |||
116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? | '''''40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty''''' - TAK/NIE | ||
117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? | |||
120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? | |||
122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? | '''''41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu''''' - TAK/NIE | ||
123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? | |||
124. Lista wydruków jednokrotnych | |||
126. Rok rok rozliczeniowy | '''''42. Przyczyny korekty do wyboru z listy''''' - TAK/NIE | ||
127. Data zapłaty faktury | |||
128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony | |||
129. Elementy nieedytowalne | '''''43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi''''' - TAK/NIE | ||
130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów | |||
131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV | |||
132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu | '''''44. Dowolna data VAT''''' - TAK/NIE | ||
133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? | |||
134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury | |||
135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur | '''''45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT''''' - TAK/NIE | ||
136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności | |||
137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu | |||
138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. | '''''46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów''''' - TAK/NIE | ||
139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi | |||
141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) | |||
'''''47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV''''' - TAK/NIE | |||
'''''48. Identyfikator VAT do faktury EU''''' - Należy podać wartość | |||
'''''49. Drukować napis kopia/oryginał''''' - TAK/NIE | |||
'''''50. Czy drukować nr ID odbiorcy''''' - TAK/NIE | |||
'''''51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE | |||
'''''52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy''''' - TAK/NIE | |||
'''''53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''54. Tytuł sekcji nabywcy na druku''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''55. Tytuł sekcji płatnika na druku''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''56. tytuł sekcji odbiorcy na druku''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą''''' - TAK/NIE | |||
'''''59. Jak drukować tabelkę z formami płatności''''' | |||
'''''60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy''''' - TAK/NIE | |||
'''''61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy''''' - TAK/NIE | |||
'''''62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu''''' - Należy podać treść | |||
'''''63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.?''''' - TAK/NIE | |||
'''''64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość)''''' - TAK/NIE | |||
'''''65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy''''' - TAK/NIE | |||
'''''66. Czy drukować kolumnę z rabatem''''' - TAK/NIE | |||
'''''67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo)''''' - TAK/NIE | |||
'''''68. Czy drukować kolumnę z PKWiU''''' - TAK/NIE | |||
'''''69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG''''') - TAK/NIE | |||
'''''70. Drukować kod QR z kluczem faktury''''' - TAK/NIE | |||
'''''71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8''''' - Należy podać wartość | |||
'''''72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość | |||
'''''73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po''''' - Należy podać wartość | |||
'''''74. Co ma być zakodowane w kodzie''''' - Należy podać wartość | |||
'''''75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT''''' - Nie/Zawsze/Pytaj | |||
'''''76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie''''' - TAK/NIE | |||
'''''77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej''''' - TAK/NIE | |||
'''''78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu''''' - TAK/NIE | |||
'''''79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO''''' - TAK/NIE | |||
'''''80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej''''' - TAK/NIE | |||
'''''81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu''''' - TAK/NIE | |||
'''''82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji''''' - TAK/NIE | |||
'''''83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi''''' - TAK/NIE | |||
'''''84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury''''' - TAK/NIE | |||
'''''85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną''''' - TAK/NIE | |||
'''''86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny''''' - TAK/NIE | |||
'''''87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży''''' - TAK/NIE | |||
'''''88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka''''' - TAK/NIE | |||
'''''89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno''''' - TAK/NIE | |||
'''''90. Drukować symbol kontrahenta?''''' - TAK/NIE | |||
'''''91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie''''' - Należy podać wartość | |||
'''''92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie''''' - Należy podać wartość | |||
'''''93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie''''' - Należy podać wartość | |||
'''''94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu?''''' - TAK/NIE | |||
'''''95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika?''''' - TAK/NIE | |||
'''''96. Drukować KID odbiorcy na fakturze?''''' - TAK/NIE | |||
'''''97. Drukować KID płatnika na fakturze?''''' - TAK/NIE | |||
'''''98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia''''' - Należy podać według preferencji | |||
'''''100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika''''' - TAK/NIE | |||
'''''101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE | |||
'''''102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji?''''' - TAK/NIE | |||
'''''103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne?''''' - TAK/NIE | |||
'''''104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę?''''' - TAK/NIE | |||
'''''105. Data VAT/wpływu faktury aktywna?''''' - TAK/NIE | |||
'''''106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty?''''' - TAK/NIE | |||
'''''107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych?''''' - TAK/NIE | |||
'''''108. Tryb listy dozwolonych form płatności''''' - TAK/NIE | |||
'''''109. Lista form płatności''''' - TAK/NIE | |||
'''''110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem?''''' - TAK/NIE | |||
'''''111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe.''''' - Należy wybrać źródło | |||
'''''112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP?''''' - TAK/NIE | |||
'''''113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca?''''' - TAK/NIE | |||
'''''114. Paragony odręczne dozwolone?''''' - TAK/NIE | |||
'''''115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia?''''' - TAK/NIE | |||
'''''116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim?''''' - TAK/NIE | |||
'''''117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca?''''' - TAK/NIE | |||
'''''120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu?''''' - TAK/NIE | |||
'''''122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT?''''' - TAK/NIE | |||
'''''123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES?''''' - TAK/NIE | |||
'''''124. Lista wydruków jednokrotnych''''' - TAK/NIE | |||
'''''126. Rok rok rozliczeniowy''''' - Należy podać wartość | |||
'''''127. Data zapłaty faktury''''' - Należy podać wartość | |||
'''''128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony''''' - Należy podać zakres | |||
'''''129. Elementy nieedytowalne''''' - TAK/NIE | |||
'''''130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów''''' - Należy podać zakres | |||
'''''131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV''''' - Należy określić | |||
'''''132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu''''' - TAK/NIE | |||
'''''133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono?''''' - TAK/NIE | |||
'''''134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury''''' - TAK/NIE | |||
'''''135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur''''' - TAK/NIE | |||
'''''136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności''''' - Należy podać wartość | |||
'''''137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu''''' - TAK/NIE | |||
'''''138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności.''''' - TAK/NIE | |||
'''''139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi''''' - TAK/NIE | |||
'''''141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył)''''' - Należy podać wartość 0/1 |
Aktualna wersja na dzień 07:52, 28 sie 2020
Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:
1. Symbol oryginału - np. FV
2. Symbol korekty - np. FVK
3. Symbol zaliczki - np. FVZL
4. Symbol proforma - np. FVPF
5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL
6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów
7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT
8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna
9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać
10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać
11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość
12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać
13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać
14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać
15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE
16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE
17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE
18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału
19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE
20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format
21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format
22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość
23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość
24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość
25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość
26. Faktury RR - TAK/NIE
27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE
28. Faktury UE - TAK/NIE
29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość
30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE
31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia
32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze
33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość
34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią - TAK/NIE
35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) - Należy wybrać
36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE
37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE
38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument - Należy podać wartość
39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu - Należy podać wartość
40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty - TAK/NIE
41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu - TAK/NIE
42. Przyczyny korekty do wyboru z listy - TAK/NIE
43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi - TAK/NIE
44. Dowolna data VAT - TAK/NIE
45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT - TAK/NIE
46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów - TAK/NIE
47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV - TAK/NIE
48. Identyfikator VAT do faktury EU - Należy podać wartość
49. Drukować napis kopia/oryginał - TAK/NIE
50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE
51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE
52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE
53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji
54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji
55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji
56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji
57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji
58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą - TAK/NIE
59. Jak drukować tabelkę z formami płatności
60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy - TAK/NIE
61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy - TAK/NIE
62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu - Należy podać treść
63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? - TAK/NIE
64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) - TAK/NIE
65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy - TAK/NIE
66. Czy drukować kolumnę z rabatem - TAK/NIE
67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) - TAK/NIE
68. Czy drukować kolumnę z PKWiU - TAK/NIE
69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG) - TAK/NIE
70. Drukować kod QR z kluczem faktury - TAK/NIE
71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 - Należy podać wartość
72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość
73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość
74. Co ma być zakodowane w kodzie - Należy podać wartość
75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT - Nie/Zawsze/Pytaj
76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie - TAK/NIE
77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej - TAK/NIE
78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu - TAK/NIE
79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO - TAK/NIE
80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej - TAK/NIE
81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu - TAK/NIE
82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji - TAK/NIE
83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi - TAK/NIE
84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury - TAK/NIE
85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną - TAK/NIE
86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny - TAK/NIE
87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży - TAK/NIE
88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka - TAK/NIE
89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno - TAK/NIE
90. Drukować symbol kontrahenta? - TAK/NIE
91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie - Należy podać wartość
92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie - Należy podać wartość
93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie - Należy podać wartość
94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? - TAK/NIE
95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? - TAK/NIE
96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? - TAK/NIE
97. Drukować KID płatnika na fakturze? - TAK/NIE
98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury - Należy podać według preferencji
99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia - Należy podać według preferencji
100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika - TAK/NIE
101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE
102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE
103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? - TAK/NIE
104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? - TAK/NIE
105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? - TAK/NIE
106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? - TAK/NIE
107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? - TAK/NIE
108. Tryb listy dozwolonych form płatności - TAK/NIE
109. Lista form płatności - TAK/NIE
110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? - TAK/NIE
111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. - Należy wybrać źródło
112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? - TAK/NIE
113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? - TAK/NIE
114. Paragony odręczne dozwolone? - TAK/NIE
115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? - TAK/NIE
116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? - TAK/NIE
117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? - TAK/NIE
120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? - TAK/NIE
122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? - TAK/NIE
123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? - TAK/NIE
124. Lista wydruków jednokrotnych - TAK/NIE
126. Rok rok rozliczeniowy - Należy podać wartość
127. Data zapłaty faktury - Należy podać wartość
128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony - Należy podać zakres
129. Elementy nieedytowalne - TAK/NIE
130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów - Należy podać zakres
131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV - Należy określić
132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu - TAK/NIE
133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? - TAK/NIE
134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury - TAK/NIE
135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur - TAK/NIE
136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności - Należy podać wartość
137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu - TAK/NIE
138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. - TAK/NIE
139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi - TAK/NIE
141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) - Należy podać wartość 0/1