Przejdź do zawartości

Konktrakty retro: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
ISkoczylas (dyskusja | edycje)
1
ISkoczylas (dyskusja | edycje)
mNie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.
Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.


=== Definiowanie warunków ===
Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''
Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu '''HiperCloud.'''


[[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]
[[Plik:HiperCloud.png|mały|brak]]


=== Zakładanie nowego kontraktu ===
==== Zakładanie nowego kontraktu ====
Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.
Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.
[[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]
[[Plik:2a.png|brak|mały|935x935px]]
Aby utworzyć nowy kontrakt z warunkami umów handlowych, należy wybrać opcję '''Nowy kontrakt''' z górnego menu.
Pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich warunków. W sekcji parametrów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane, takie jak '''nazwa kontraktu, data rozpoczęcia i data zakończenia'''.
Dodatkowo konieczne jest określenie '''priorytetu kontraktu:'''
[[Plik:HiperCloud Warunki kontrakty3.png|brak|mały|928x928px]]
* Niski,
* Normalny (przewyższa kontrakt niski ale ma niższy priorytet niż wysoki),
* Wysoki (przewyższa wszystkie kontrakty).
[[Plik:HC warunki kontrakty 5.png|brak|mały|521x521px]]
Poniżej znajdują się zakładki do uzupełnienia szczegółów warunków handlowych.
[[Plik:HC Kontrakty 5.png|brak|mały|946x946px]]
===== Opis zakładek =====
====== '''Pozycje''' ======
W zakładce pozycje należy dodać asortyment, na jakim będzie działać dany kontrakt. Istnieje możliwość dodawania asortymentu poprzez:
* Nowa Pozycja – dodawanie pojedynczych towarów,
[[Plik:HC kontrakty 6.png|brak|mały|535x535px]]
* Wczytaj dane z kolekcji – automatyczne zaczytywanie danych wcześniej zapisanych do kolekcji.
[[Plik:Hc kontrakty.png|brak|mały|683x683px]]
* Import z pliku – zaczytywanie danych z pliku CSV.
[[Plik:HC kontrakty.png|brak|mały|639x639px]]
* '''Towary usunięte''' – Jeśli towary zostaną usunięte z listy asortymentowej w zakładce ''Pozycje'', zostaną podświetlone na czerwono, ale nie znikną z listy. Gdy ponownie dodasz je do listy, czerwone podświetlenie zostanie usunięte.
[[Plik:HC czerwone.png|brak|mały|936x936px]]
====== Sklepy ======
W zakładce Sklepy definiuje się sklepy, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać sklep należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybrany sklep lub listę sklepów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz sklepy'''. Wybrane sklepy pojawią się po prawej stronie.
Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki .
[[Plik:Wyszukaj.png|centruj|mały|133x133px]]
Aby usunąć sklep z kontraktu, należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''.
[[Plik:Hc kontrakt 9.png|brak|mały|935x935px]]
====== Kontrahenci ======
W zakładce Kontrahenci definiuje się Producentów i Dystrybutorów, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać kontrahenta, należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybraną linię z kontrahentem lub listę kontrahentów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk '''Przypisz kontrahenta'''. Wybrani kontrahenci pojawią się po prawej stronie.
Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki.
Aby usunąć sklep z kontraktu należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez '''Skasuj przypisanie'''.
[[Plik:Hc kontrakty 10.png|brak|mały|940x940px]]
====== Warunki ======
W zakładce '''Warunki''' przypisywane są wszystkie niezbędne wartości warunkowo-rozliczeniowe.
Dodawanie warunków odbywa się analogicznie jak w przypadku przypisywania sklepów – poprzez zaznaczenie jednego lub kilku warunków i wybranie przycisku '''Przypisz Warunki'''.
Aby dostosować kontrakt do indywidualnych potrzeb, należy przypisać do niego odpowiednie warunki, takie jak okres rozliczeniowy, warunek wartościowo-ilościowy czy sposób rozliczenia.
====== '''Opis poszczególnych warunków:''' ======
* '''Okres rozliczenia''' - warunek ze wskazaniem okresu: R – roczny, K – kwartalny, M – miesięczny, D - dowolny. Należy wpisać odpowiednią literę oznaczającą dany okres.
[[Plik:Obraz okres rozliczenia.png|brak|mały|926x926px]]
[[Plik:Warunki okres 2.png|brak|mały|930x930px]]
* '''Warunek - Wartość zakupów netto -''' warunkiem kontraktu jest wartość zakupów netto. W przypadku określonego limitu należy podać wartość.  np.:
** w przypadku braku limitu zakupów nie trzeba nic wpisywać,
** w przypadku limitu zakupów netto na danej grupie asortymentu wpisujemy wartość netto zakupów.
[[Plik:Wartość sprzedaży netto .png|brak|mały|924x924px]]
* '''Warunek - Wartość sprzedaży netto''' - warunkiem wykonania kontraktu jest wartość sprzedaży netto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość.  np.:
** w przypadku braku limitu wartości sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,
** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży netto na danej grupie towarów wpisujemy jej wartość.
[[Plik:Wartość sprzedaży netto.png|brak|mały|921x921px]]
* '''Warunek - Wartość sprzedaży brutto''' - warunkiem kontraktu jest sprzedaż brutto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość.
* np.:
** w w przypadku braku limitu sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,
** w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży brutto na danej grupie towarów wpisujemy wartość.
[[Plik:Warunek sprzedaży brutto.png|brak|mały|920x920px]]
* '''Warunek - Ilość zakupionych EAN-ów''' - edycja minimum przy pozycjach - warunkiem kontraktu jest zakup danej ilości EAN asortymentu ze wskazanej listy. W przypadku określonego limitu należy podać ilość.
np.:
[[Plik:Ilość zakupionych ean.png|brak|mały|919x919px]]
* w przypadku braku limitu zakupu wpisujemy 0, ilości należy wpisać w zakładce Pozycje przy imporcie pliku z asortymentem lub przy każdej pozycji dodając dany towar. [[Plik:Ilość eanów na stanie 1.png|brak|mały|927x927px]]
*
* '''Ilość EAN-ów na stanie''' - edycja minimum ilości przy pozycjach -
np.:
* w przypadku , gdy nie ma ograniczeń ilościowych i wystarczy aby 1szt towaru znajdowała się na stanie należy wpisać liczbę 1  w pozycji EAN na stanie, [[Plik:Minimum na pozycjach.png|brak|mały|892x892px]]
* w przypadku kiedy są ograniczenia ilościowe na danej grupie towarów, wpisujemy wartość np. min 3 sztuki na stanie wpisujemy 3 w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.
[[Plik:Edytuj pozycje.png|brak|mały|943x943px]]
* '''Warunek - Maksymalna cena brutto''' - edycja ceny przy pozycjach – Przy warunku maksymalnej ceny brutto można określić maksymalna cenę w jakiej towar ma być sprzedawany.[[Plik:Max cena brutto.png|brak|mały|887x887px]]
** Wartości należy wpisać w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.[[Plik:Wartości cen brutto.png|brak|mały|842x842px]]
* '''Rozliczenie - Procent od wartości zakupu''' – należy wpisać wartość % wynagrodzenia retro za zakup netto towaru.  [[Plik:% od wartości.png|brak|mały|893x893px]]
* '''Rozliczenie - Kwota za sprzedaż ilości sztuk (X PLN, Y SZT)''' – Wartość wynagrodzenia retro za sprzedaż określonej liczby sztuk danego towaru w wyznaczonym czasie. Najpierw należy wpisać kwotę wynagrodzenia w złotych, a następnie, po przecinku, liczbę sztuk, za którą jest ono wypłacane.[[Plik:Kwota rozliczenie.png|brak|mały|899x899px]]
** '''Rozliczenie - Opłata stała (PLN)''' – stała opłata za daną listę asortymentowa np. za utrzymanie w lodówce ekspozycji.
[[Plik:Opłata stała.png|mały|898x898px|centruj]]
== Kontrakty po stronie systemu HIPERMARKET ==
W systemie HiperMarket istnieje możliwość przeglądania warunków w katalogu towarowym i sklepowym dla danego towaru oraz ich weryfikacji w module zamówień.
=== Kartoteka towarowa ===
W katalogu towarowym oraz sklepowym istnieje możliwość przeglądania warunków wcześniej zapisanych w systemie HiperCloud.
# Po wejściu do katalogu towarowego i wybraniu danego asortymentu, naciśnięcie klawisza '''„?”''' spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie informacje z kontraktów, zarówno cenowych, jak i handlowych.[[Plik:Obraz kontrakty w HM.png|brak|mały|940x940px]]
#* Jak widać na powyższym przykładzie, w sekcji '''Kontrakty – Warunki handlowe''' wyświetlane są wszystkie wcześniej zdefiniowane informacje:
#* '''Okres obowiązywania kontraktu:''' od '''2025-01-02''' do '''2025-12-31'''
#* '''Okres rozliczenia:''' kwartalny ('''K''')
#* '''Rozliczenie:''' procent od wartości – '''2,25%''', wartość zakupu – '''5560,91 PLN''', wartość wynagrodzenia – '''125,12 PLN'''
#* '''Warunki – ilość na stanie:''' minimum '''6 EAN''' z '''10 pozycji''', wykonanie '''166,67%'''; wartość '''1''' oznacza, że warunek został spełniony.
# Informacje o cenie maksymalnej jaka jest zapisana w kontrakcie i definiowana w warunkach można podejrzeć w katalogu poprzez naciśnięcie  '''„c”.'''
[[Plik:Obraz kontakty c.png|centruj|mały|884x884px]]
=== Zamówienia ===
Warunki kontraktów handlowych można podejrzeć z poziomu modułu zamówień do dostawców.
* Po wejściu w zamówienie z oferty generuje się widok asortymentu dostępnego u danego dostawcy. Korzystając z filtrowania za pomocą klawisza '''F5''', można wyfiltrować towary należące do zdefiniowanego kontraktu dostępnego w danej bazie towarowej.
* Ścieżka filtrowania: '''F5 → Kontrakty → Wybrany kontrakt → Enter'''.[[Plik:Kontrakty HC 11.png|centruj|mały]][[Plik:12 hc .png|centruj|mały|330x330px]]
* Aby z poziomu zamówień sprawdzić warunki kontraktu należy wybrać ścieżkę : '''F2 → Info → Kontrakt handlowy → Enter.'''[[Plik:13.png|centruj|mały|695x695px]]
* Aby odfiltrować wybrane towary z listy należy wybrać ścieżkę: '''F5 → Operacje → Wszystkie pozycje → Enter'''[[Plik:14 obraz hm.png|centruj|mały]]
*
*
*
*
*
* <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />

Aktualna wersja na dzień 13:12, 4 lis 2025

Moduł Kontrakty – kontrakty retro w sieciach spożywczych

Moduł Kontrakty służy do identyfikowania i obsługi warunków handlowych pomiędzy siecią handlową a jej kontrahentami, takimi jak producenci i dystrybutorzy. Dzięki niemu sieci spożywcze zarządzające centralnie mogą w sposób przejrzysty monitorować i egzekwować ustalenia umowne, zapewniając zgodność współpracy z obowiązującymi warunkami. Funkcjonalność kontraktów retro umożliwia rozliczanie premii, rabatów i innych świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego, co pozwala firmom efektywnie kontrolować realizację umów, minimalizować ryzyko błędów oraz optymalizować procesy rozliczeniowe.

Definiowanie warunków

Definiowanie warunków następuje w oprogramowaniu HiperCloud.

Zakładanie nowego kontraktu

Po zalogowaniu do systemu należy wybrać moduł Kontrakty – Warunki. Powoduje to przejście do listy wszystkich zidentyfikowanych kontraktów.


Aby utworzyć nowy kontrakt z warunkami umów handlowych, należy wybrać opcję Nowy kontrakt z górnego menu.

Pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich warunków. W sekcji parametrów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane, takie jak nazwa kontraktu, data rozpoczęcia i data zakończenia.

Dodatkowo konieczne jest określenie priorytetu kontraktu:

  • Niski,
  • Normalny (przewyższa kontrakt niski ale ma niższy priorytet niż wysoki),
  • Wysoki (przewyższa wszystkie kontrakty).

Poniżej znajdują się zakładki do uzupełnienia szczegółów warunków handlowych.

Opis zakładek
Pozycje

W zakładce pozycje należy dodać asortyment, na jakim będzie działać dany kontrakt. Istnieje możliwość dodawania asortymentu poprzez:

  • Nowa Pozycja – dodawanie pojedynczych towarów,
  • Wczytaj dane z kolekcji – automatyczne zaczytywanie danych wcześniej zapisanych do kolekcji.
  • Import z pliku – zaczytywanie danych z pliku CSV.
  • Towary usunięte – Jeśli towary zostaną usunięte z listy asortymentowej w zakładce Pozycje, zostaną podświetlone na czerwono, ale nie znikną z listy. Gdy ponownie dodasz je do listy, czerwone podświetlenie zostanie usunięte.
Sklepy

W zakładce Sklepy definiuje się sklepy, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać sklep należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybrany sklep lub listę sklepów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk Przypisz sklepy. Wybrane sklepy pojawią się po prawej stronie.

Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki .

Aby usunąć sklep z kontraktu, należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez Skasuj przypisanie.

Kontrahenci

W zakładce Kontrahenci definiuje się Producentów i Dystrybutorów, których dotyczy wybrany kontrakt. Aby dodać kontrahenta, należy zaznaczyć po lewej stronie tabeli wybraną linię z kontrahentem lub listę kontrahentów i dodać je do kontraktu klikając na przycisk Przypisz kontrahenta. Wybrani kontrahenci pojawią się po prawej stronie.

Wyszukiwanie sklepów następuje po wpisaniu frazy w polu wyszukaj i kliknięciu lupki.

Aby usunąć sklep z kontraktu należy zaznaczyć go po prawej stronie tabeli i potwierdzić poprzez Skasuj przypisanie.

Warunki

W zakładce Warunki przypisywane są wszystkie niezbędne wartości warunkowo-rozliczeniowe.

Dodawanie warunków odbywa się analogicznie jak w przypadku przypisywania sklepów – poprzez zaznaczenie jednego lub kilku warunków i wybranie przycisku Przypisz Warunki.

Aby dostosować kontrakt do indywidualnych potrzeb, należy przypisać do niego odpowiednie warunki, takie jak okres rozliczeniowy, warunek wartościowo-ilościowy czy sposób rozliczenia.

Opis poszczególnych warunków:
  • Okres rozliczenia - warunek ze wskazaniem okresu: R – roczny, K – kwartalny, M – miesięczny, D - dowolny. Należy wpisać odpowiednią literę oznaczającą dany okres.
  • Warunek - Wartość zakupów netto - warunkiem kontraktu jest wartość zakupów netto. W przypadku określonego limitu należy podać wartość. np.:
    • w przypadku braku limitu zakupów nie trzeba nic wpisywać,
    • w przypadku limitu zakupów netto na danej grupie asortymentu wpisujemy wartość netto zakupów.
  • Warunek - Wartość sprzedaży netto - warunkiem wykonania kontraktu jest wartość sprzedaży netto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość. np.:
    • w przypadku braku limitu wartości sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,
    • w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży netto na danej grupie towarów wpisujemy jej wartość.
  • Warunek - Wartość sprzedaży brutto - warunkiem kontraktu jest sprzedaż brutto. W przypadku określonego limitu należy podać jej wartość.
  • np.:
    • w w przypadku braku limitu sprzedaży nie trzeba nic wpisywać,
    • w przypadku kiedy należy osiągnąć dany poziom sprzedaży brutto na danej grupie towarów wpisujemy wartość.
  • Warunek - Ilość zakupionych EAN-ów - edycja minimum przy pozycjach - warunkiem kontraktu jest zakup danej ilości EAN asortymentu ze wskazanej listy. W przypadku określonego limitu należy podać ilość.

np.:

  • w przypadku braku limitu zakupu wpisujemy 0, ilości należy wpisać w zakładce Pozycje przy imporcie pliku z asortymentem lub przy każdej pozycji dodając dany towar.
  • Ilość EAN-ów na stanie - edycja minimum ilości przy pozycjach -

np.:

  • w przypadku , gdy nie ma ograniczeń ilościowych i wystarczy aby 1szt towaru znajdowała się na stanie należy wpisać liczbę 1 w pozycji EAN na stanie,
  • w przypadku kiedy są ograniczenia ilościowe na danej grupie towarów, wpisujemy wartość np. min 3 sztuki na stanie wpisujemy 3 w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.
  • Warunek - Maksymalna cena brutto - edycja ceny przy pozycjach – Przy warunku maksymalnej ceny brutto można określić maksymalna cenę w jakiej towar ma być sprzedawany.
    • Wartości należy wpisać w zakładce Pozycje przy danym asortymencie poprzez opcje edytuj lub podczas importu z pliku, wybierając odpowiednią kolumnę.
  • Rozliczenie - Procent od wartości zakupu – należy wpisać wartość % wynagrodzenia retro za zakup netto towaru.
  • Rozliczenie - Kwota za sprzedaż ilości sztuk (X PLN, Y SZT) – Wartość wynagrodzenia retro za sprzedaż określonej liczby sztuk danego towaru w wyznaczonym czasie. Najpierw należy wpisać kwotę wynagrodzenia w złotych, a następnie, po przecinku, liczbę sztuk, za którą jest ono wypłacane.
    • Rozliczenie - Opłata stała (PLN) – stała opłata za daną listę asortymentowa np. za utrzymanie w lodówce ekspozycji.

Kontrakty po stronie systemu HIPERMARKET

W systemie HiperMarket istnieje możliwość przeglądania warunków w katalogu towarowym i sklepowym dla danego towaru oraz ich weryfikacji w module zamówień.

Kartoteka towarowa

W katalogu towarowym oraz sklepowym istnieje możliwość przeglądania warunków wcześniej zapisanych w systemie HiperCloud.

  1. Po wejściu do katalogu towarowego i wybraniu danego asortymentu, naciśnięcie klawisza „?” spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie informacje z kontraktów, zarówno cenowych, jak i handlowych.
    • Jak widać na powyższym przykładzie, w sekcji Kontrakty – Warunki handlowe wyświetlane są wszystkie wcześniej zdefiniowane informacje:
    • Okres obowiązywania kontraktu: od 2025-01-02 do 2025-12-31
    • Okres rozliczenia: kwartalny (K)
    • Rozliczenie: procent od wartości – 2,25%, wartość zakupu – 5560,91 PLN, wartość wynagrodzenia – 125,12 PLN
    • Warunki – ilość na stanie: minimum 6 EAN z 10 pozycji, wykonanie 166,67%; wartość 1 oznacza, że warunek został spełniony.
  2. Informacje o cenie maksymalnej jaka jest zapisana w kontrakcie i definiowana w warunkach można podejrzeć w katalogu poprzez naciśnięcie „c”.

Zamówienia

Warunki kontraktów handlowych można podejrzeć z poziomu modułu zamówień do dostawców.

  • Po wejściu w zamówienie z oferty generuje się widok asortymentu dostępnego u danego dostawcy. Korzystając z filtrowania za pomocą klawisza F5, można wyfiltrować towary należące do zdefiniowanego kontraktu dostępnego w danej bazie towarowej.
  • Ścieżka filtrowania: F5 → Kontrakty → Wybrany kontrakt → Enter.
  • Aby z poziomu zamówień sprawdzić warunki kontraktu należy wybrać ścieżkę : F2 → Info → Kontrakt handlowy → Enter.
  • Aby odfiltrować wybrane towary z listy należy wybrać ścieżkę: F5 → Operacje → Wszystkie pozycje → Enter