Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Plik:Nf1.jpeg]] | [[Plik:Nf1.jpeg]] | ||
= FAKTURY UNIWERSALNE = | == FAKTURY UNIWERSALNE == | ||
== 1. Katalog == | === 1. Katalog === | ||
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur: | Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur: | ||
* Faktura Vat do paragonu | * Faktura Vat do paragonu | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
[[Plik:nf2.jpeg]] | [[Plik:nf2.jpeg]] | ||
Faktura Vat do paragonu | ==== Faktura Vat do paragonu ==== | ||
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu. | |||
Opis poszczególnych pól w raporcie: | |||
* SYM - Symbol typu faktur | |||
* NR - Numer faktury | |||
* K - Korekty do dokumentu: ' '=nie ma korekt; numer=liczba korekt; | |||
* A - Analucja faktury: 'A'=TAK; ' '=NIE | |||
* T - Typ faktury: 'n'=od netto, 'b'=od brutto, 'e' = WDT/EU, o='odwrotne obciążenie' | |||
* DATA WYST - Symbol typu dokumentu | |||
* oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta) | |||
* SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta | |||
* PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności | |||
* BRUTTO - Wartość brutto | |||
* VAT - Wartość VAT | |||
* NETTO - Wartość netto | |||
* WAL - Kod waluty faktury | |||
* DATA PŁATN - Data zapłaty | |||
* DATA SPRZ - Data sprzedaży | |||
* NIP - NIP kontrahenta | |||
* NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta | |||
* SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika | |||
* WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika który ostatni edytował dokument | |||
Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji): | |||
* Czerwony - Dokument anulowany | |||
* Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera | |||
* Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy | |||
* Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma |
Wersja z 07:07, 23 maj 2018
System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami usługowymi/uniwersalnymi. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.
FAKTURY UNIWERSALNE
1. Katalog
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:
- Faktura Vat do paragonu
- Faktura Vat Usługowa
- Faktura Vat do dokumentów PZ
- Faktura Vat do dokumentów WZ
Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w pkt..................dopisać!!!!!!!!!!!!
Faktura Vat do paragonu
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.
Opis poszczególnych pól w raporcie:
- SYM - Symbol typu faktur
- NR - Numer faktury
- K - Korekty do dokumentu: ' '=nie ma korekt; numer=liczba korekt;
- A - Analucja faktury: 'A'=TAK; ' '=NIE
- T - Typ faktury: 'n'=od netto, 'b'=od brutto, 'e' = WDT/EU, o='odwrotne obciążenie'
- DATA WYST - Symbol typu dokumentu
- oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)
- SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta
- PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności
- BRUTTO - Wartość brutto
- VAT - Wartość VAT
- NETTO - Wartość netto
- WAL - Kod waluty faktury
- DATA PŁATN - Data zapłaty
- DATA SPRZ - Data sprzedaży
- NIP - NIP kontrahenta
- NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
- SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika
- WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika który ostatni edytował dokument
Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):
- Czerwony - Dokument anulowany
- Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera
- Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy
- Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma