Faktury: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
[[Plik:Nf1.jpeg]]
[[Plik:Nf1.jpeg]]


= FAKTURY UNIWERSALNE =
== FAKTURY UNIWERSALNE ==


== 1. Katalog ==
=== 1. Katalog ===
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:  
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:  
* Faktura Vat do paragonu
* Faktura Vat do paragonu
Linia 15: Linia 15:
[[Plik:nf2.jpeg]]
[[Plik:nf2.jpeg]]


Faktura Vat do paragonu
==== Faktura Vat do paragonu ====
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.
 
Opis poszczególnych pól w raporcie:
* SYM - Symbol typu faktur                                                                                           
* NR - Numer faktury                                                                                                    
* K - Korekty do dokumentu: ' '=nie ma korekt; numer=liczba korekt;                                        
* A - Analucja faktury: 'A'=TAK; ' '=NIE                                                                       
* T - Typ faktury: 'n'=od netto, 'b'=od brutto, 'e' = WDT/EU, o='odwrotne obciążenie'                    
* DATA WYST - Symbol typu dokumentu                                                                                       
*  oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)                                                    
* SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta                                                                                              
* PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności                                                                                       
* BRUTTO - Wartość brutto                                                                                                 
* VAT - Wartość VAT                                                                                                   
* NETTO - Wartość netto                                                                                          
* WAL - Kod waluty faktury                                                                                              
* DATA PŁATN - Data zapłaty                                                                                                    
* DATA SPRZ - Data sprzedaży                                                                                                     
* NIP - NIP kontrahenta                                                                                                
* NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta                                                                                
* SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika                                                                                                 
* WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika który ostatni edytował dokument             
Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):                                                                          
* Czerwony - Dokument anulowany                                                                                                           
* Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera                                                                                           
* Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy                                                                                              
* Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma                                                                                   

Wersja z 07:07, 23 maj 2018

System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami usługowymi/uniwersalnymi. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.

Nf1.jpeg

FAKTURY UNIWERSALNE

1. Katalog

Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:

  • Faktura Vat do paragonu
  • Faktura Vat Usługowa
  • Faktura Vat do dokumentów PZ
  • Faktura Vat do dokumentów WZ

Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w pkt..................dopisać!!!!!!!!!!!!

Nf2.jpeg

Faktura Vat do paragonu

Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.

Opis poszczególnych pól w raporcie:

  • SYM - Symbol typu faktur                                                                                           
  • NR - Numer faktury                                                                                                    
  • K - Korekty do dokumentu: ' '=nie ma korekt; numer=liczba korekt;                                        
  • A - Analucja faktury: 'A'=TAK; ' '=NIE                                                                       
  • T - Typ faktury: 'n'=od netto, 'b'=od brutto, 'e' = WDT/EU, o='odwrotne obciążenie'                    
  • DATA WYST - Symbol typu dokumentu                                                                                       
  •  oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)                                                    
  • SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta                                                                                              
  • PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności                                                                                       
  • BRUTTO - Wartość brutto                                                                                                 
  • VAT - Wartość VAT                                                                                                   
  • NETTO - Wartość netto                                                                                          
  • WAL - Kod waluty faktury                                                                                              
  • DATA PŁATN - Data zapłaty                                                                                                    
  • DATA SPRZ - Data sprzedaży                                                                                                     
  • NIP - NIP kontrahenta                                                                                                
  • NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta                                                                                
  • SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika                                                                                                 
  • WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika który ostatni edytował dokument             

Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):                                                                          

  • Czerwony - Dokument anulowany                                                                                                           
  • Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera                                                                                           
  • Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy                                                                                              
  • Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma